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正直的星星
于2019-10-25 17:10 發布 ??814次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-10-25 17:10
你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
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加計抵減進項稅的會計分錄是怎么做的呢?我查了下,說法不一,有些疑惑
答: 計提借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者營業外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅加計扣除。
加計10%進項稅會計分錄怎么
答: 你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅加計抵減的會計分錄如何做
答: 計提借應交稅費增值稅加計扣除,但其他收益或者營業外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅加計扣除。
漏記進項稅 會計分錄怎么寫?
討論
公司籌備年會,購買3000元紅酒,進項稅是510元,寫出會計分錄
老師,企業享受了進項稅加計抵減政策,會計分錄怎么寫。
對于進項稅加計10%的,會計分錄怎么做啊?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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