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含糊的睫毛
于2021-05-25 10:44 發布 ??1757次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-05-25 10:46
計提借應交稅費增值稅加計扣除,但其他收益或者營業外收入抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅加計扣除。
含糊的睫毛 追問
2021-05-25 10:48
如果做了營業外收入怎么在企業所得稅稅前扣除
郭老師 解答
2021-05-25 10:51
你好,營業外收入他是不能抵扣所得稅的,它是需要交所得稅給你們免了增值稅,但是需要交所得稅。
2021-05-25 11:04
我昨天去稅務局問他說加計抵減的可以稅前扣除
2021-05-25 11:06
加計扣除營業外收入,可以抵扣所得稅?確定?
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加計抵減進項稅的會計分錄是怎么做的呢?我查了下,說法不一,有些疑惑
答: 計提借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者營業外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅加計扣除。
加計10%進項稅會計分錄怎么
答: 你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅加計抵減的會計分錄如何做
答: 計提借應交稅費增值稅加計扣除,但其他收益或者營業外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅加計扣除。
漏記進項稅 會計分錄怎么寫?
討論
公司籌備年會,購買3000元紅酒,進項稅是510元,寫出會計分錄
老師,企業享受了進項稅加計抵減政策,會計分錄怎么寫。
對于進項稅加計10%的,會計分錄怎么做啊?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706447 個
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2021-05-25 10:48
郭老師 解答
2021-05-25 10:51
含糊的睫毛 追問
2021-05-25 11:04
郭老師 解答
2021-05-25 11:06