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老師好,問下前任會計1月份在增值稅申報表上填寫了進項轉出,但賬上沒有做分錄,我得怎么補做分錄?原因是買的空調已認證后又退貨了
收到工程款20萬,暫時不用給對方開票,如何做分錄?全部確人收入合適還是按2%進行收入確認?分錄怎么寫?增值稅申報表怎么填寫?謝謝
由于5月份的進項稅加計抵減算錯了,在7月修改了5月份的增值稅申報表,并補繳了增值稅和附加稅,請問補繳的部分應該怎么做分錄?可以直接調整5月份的進銷項稅結轉嗎,還是需要補提呢
我剛剛申報了l12月份的增值稅時申報表體現為本期稅額為2052元,我把申報表打印下來,需要做分錄嗎,因為這錢1月份才扣,謝謝


A+李晨鳴沉香 追問
2019-10-22 10:40
A+李晨鳴沉香 追問
2019-10-22 10:41
meizi老師 解答
2019-10-22 10:42
A+李晨鳴沉香 追問
2019-10-22 10:45
meizi老師 解答
2019-10-22 10:49
A+李晨鳴沉香 追問
2019-10-22 10:50
meizi老師 解答
2019-10-22 10:53