
老師,我上期留底稅額為10萬,本期按照稅負率應該交3萬的稅,但現在留底稅額抵扣后應交稅費為零,納稅申報表應該怎么填才可以交3萬的稅?
答: 你好 正常填寫銷售額 留抵稅額自動抵扣 填寫完不用交稅就對的 你這個不能交稅 因為留抵的多 是自動抵的 不用交稅
納稅申報表上的留底稅額我該如何核對?
答: 這個直接看應交稅費——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問下我們公司賬上的留底稅額比納稅申報表上面的留底稅額要多,是2019年那個時候造成的,找不到什么原因,現在要怎么調整?并且今天申報表上面的留底稅額已經退回賬戶了,又該如何做賬
答: 同學你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉入主營業務成本,否則,需要做以前年度損益調整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。


嘭恰恰26 追問
2019-10-21 09:42
玲老師 解答
2019-10-21 09:46
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2019-10-21 10:42
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2019-10-21 10:43
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2019-10-21 10:47
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2019-10-21 10:54