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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-10-21 09:41

你好 正常填寫銷售額  留抵稅額自動抵扣 填寫完不用交稅就對的  你這個不能交稅 因為留抵的多  是自動抵的  不用交稅

嘭恰恰26 追問

2019-10-21 09:42

那我如果要交稅,報表中應該怎么做呢

玲老師 解答

2019-10-21 09:46

你好你只能是多填寫銷售額超過留抵的進項才能交上稅  沒有必要人為的控制稅負

嘭恰恰26 追問

2019-10-21 10:42

那印花稅是按照價稅合計還是不含稅金額計算?

玲老師 解答

2019-10-21 10:43

你好 按合同上面寫的金額分開寫稅的不包括稅

嘭恰恰26 追問

2019-10-21 10:47

假如合同上是80萬,含增值稅專用發票。那我在本期開票開了40萬給甲方,本期印花稅是按40萬計算還是不含稅金額計算

玲老師 解答

2019-10-21 10:54

合同金額是80萬就按80萬交印花稅   但是各地有差異  有的是按收入交印花 所以按你當地要求交

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你好 正常填寫銷售額 留抵稅額自動抵扣 填寫完不用交稅就對的 你這個不能交稅 因為留抵的多 是自動抵的 不用交稅
2019-10-21 09:41:48
這個直接看應交稅費——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
2018-11-08 17:04:41
不是,留底的進項可以計入“應交稅金——應交增值稅(待抵扣進項稅額)”
2018-04-27 12:08:09
同學你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉入主營業務成本,否則,需要做以前年度損益調整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2022-04-12 20:20:15
你好!這不一定啊。因為應交稅費下面很多科目啊。比如應交城建稅,印花稅等
2017-09-26 10:52:23
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