
本月買了一批材料沒有收到發(fā)票和錢,月末做了暫估入庫(kù),但是這批材料本月用于生產(chǎn)了并生產(chǎn)了成品出來,月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么計(jì)算?等收到發(fā)票了,如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本與實(shí)際不符是不是還要調(diào)賬?
答: 您好!是要結(jié)轉(zhuǎn)成本。成本按暫估的做。是后面要調(diào)
請(qǐng)問1月收到材料4月才到發(fā)票,這部分材料已經(jīng)在當(dāng)月領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售出去了,這個(gè)發(fā)票來了要沖紅成本嗎?
答: 借原材料貸生產(chǎn)成本,借應(yīng)付賬款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有個(gè)施工項(xiàng)目,他在9月份按照中標(biāo)價(jià)給業(yè)主開了發(fā)票,她提供的工資是9月 10月 11月 還提供一部分材料,可是我這個(gè)季度要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么辦呢?
答: 你按照季度的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以了


阿扎 追問
2019-10-20 17:52
江老師 解答
2019-10-20 20:10
阿扎 追問
2019-10-21 07:32
江老師 解答
2019-10-21 08:49