
我當月開票日期填2個月后付款的支票,已交付給對方,那我當月這筆交易要怎么做分錄?
答: 你好,沒有付款,不用做付款分錄啊,只要把開進來發票做賬就好
老師,12月我公司計提了假如成本是10萬,借成本10萬,貸應付賬款10萬,有1個點的稅沒有做分錄,到1月時,關于這個稅有1000元,分錄怎么做?這個稅的發票日期是12月的,1月才收到,1月認證的
答: 您好,是有1000元進項稅?那您需要做前期更正
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我2019年12月成本票不夠,說是年后開。然后我暫估了成本,做的會計科目是借:主營務成本,貸:應付賬款~暫估。我2020年3月收到部分成本票開票日期是3月份,說是19年的成本票,我該怎么做分錄啊?
答: 你好,先紅沖暫估的這一筆,在借主營業務成本,貸應付賬款


anncyc 追問
2019-10-19 21:04
徐阿富老師 解答
2019-10-19 21:09
anncyc 追問
2019-10-19 22:42
徐阿富老師 解答
2019-10-20 07:17