
老師,12月我公司計提了假如成本是10萬,借成本10萬,貸應付賬款10萬,有1個點的稅沒有做分錄,到1月時,關于這個稅有1000元,分錄怎么做?這個稅的發票日期是12月的,1月才收到,1月認證的
答: 您好,是有1000元進項稅?那您需要做前期更正
老師您好!我12月份支付了一筆貨款,今天也就是1月8號收到發票,發票日期是12月31號的,可是金額錯了,我應該怎么處理?付款的時候我的分錄是借:應付賬款 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 您好 付款的時候分錄可以這樣寫 發票金額錯誤 退給對方重新開具
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
3月份購進貨物,沒有收到發票,4月份發票才來,開發票日期是4月份,這倆筆分錄要怎么做 沒付款貨物收到了 如果支付了錢怎么做
答: 3月份付錢了嗎?貨物收到了嗎? 借庫存商品貸預付(暫估) 借庫存商品貸預付(暫估)(紅字) 借庫存商品應繳稅費貸銀存


懵懂的小白菜 追問
2022-02-21 19:57
懵懂的小白菜 追問
2022-02-21 19:57
小林老師 解答
2022-02-21 20:01