老師,考試時(shí)寫(xiě)分錄,中間隔一行(因?yàn)橛袝r(shí)先寫(xiě)會(huì)寫(xiě)的 問(wèn)
你好,不會(huì)的。不用擔(dān)心。 答
老師,小微企業(yè)利潤(rùn)總額如何計(jì)算?含不含企業(yè)所得稅 問(wèn)
直接根據(jù)利潤(rùn)表填報(bào)就行 答
老師您好 公司貸款買車 車的發(fā)票是全額的發(fā)票嗎 問(wèn)
你好,是的,是全額的了。 答
(1)2024 年2 月企業(yè)受贈(zèng)一臺(tái)新的生產(chǎn)設(shè)備,未取得增 問(wèn)
因?yàn)樗厦鎸?xiě)著未取得增值稅專用發(fā)票費(fèi),加稅合計(jì)做固定資產(chǎn) 答
計(jì)算廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的扣除限額的基數(shù)是包括哪 問(wèn)
你好同學(xué)包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入,含視 同銷售收入 答

老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下,公司4月欠稅31萬(wàn),6月申報(bào)5月時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣后留底稅還有5萬(wàn),但是4月稅款一直未交,7月申報(bào)6月時(shí)本月進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)這個(gè)表系統(tǒng)自動(dòng)生成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬(wàn)抵扣欠稅,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝!
答: 您好,紅字金額,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目-50000,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目-50000
我已經(jīng)勾選做賬了,然后增量留抵已經(jīng)退稅了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好,收到退還的期末留抵時(shí): 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
答: 借 管理費(fèi)用等貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


小穎 追問(wèn)
2019-10-18 11:00
小妍老師 解答
2019-10-18 11:06
小穎 追問(wèn)
2019-10-18 11:37
小妍老師 解答
2019-10-18 13:11