
老師你好!請問一下,公司4月欠稅31萬,6月申報5月時進項抵扣后留底稅還有5萬,但是4月稅款一直未交,7月申報6月時本月進項稅額明細這個表系統自動生成進項稅額轉出5萬抵扣欠稅,我這個會計分錄應該怎么做?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝!
答: 您好,紅字金額,借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目-50000,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目-50000
我已經勾選做賬了,然后增量留抵已經退稅了,進項稅額轉出會計分錄應該怎么做
答: 你好,收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項稅額轉出的會計分錄怎么寫?
答: 借 管理費用等貸進項轉出

