找郭老師,有問題要問 問
在的具體的什么問題。 答
老師,請(qǐng)問CIF報(bào)關(guān)出口,運(yùn)費(fèi)填錯(cuò)了,比如:貨物是100萬, 問
同學(xué),你好 那就開102萬,貨物101,運(yùn)費(fèi)1 答
老師我咨詢一下,我們付法律服務(wù)費(fèi)了,對(duì)方開出發(fā)票 問
在數(shù)字賬戶能查到, 可以直接認(rèn)證了 答
老師好,企業(yè)(母公司)收到被投資公司(子公司)的分紅,分 問
您好,1.合伙企業(yè)不是所得稅納稅主體不需要繳納企業(yè)所得稅。2.合伙企業(yè)把分紅在分給自己的法人合伙人需要先分后稅,法人合伙人就需將該部分所得并入當(dāng)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。自然人合伙企業(yè)按 “利息、股息、紅利所得” 適用 20% 稅率。 答
為什么確認(rèn)維修費(fèi)用預(yù)計(jì)負(fù)債和合同違約金的計(jì)稅 問
你好,他是可以扣除的,所以計(jì)稅基礎(chǔ)不為0 你上面也說了他未來是可以抵扣的。可以抵扣的金額就是他的計(jì)稅基礎(chǔ)。并不是看差額的。 答

假設(shè)公司有100張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在系統(tǒng)里做的時(shí)候是這100張發(fā)票都是借:進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?但我當(dāng)月只認(rèn)證50張,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票我不太清楚應(yīng)該怎么做
答: 你好,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有認(rèn)證的如果入賬了,稅額部分通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算
這個(gè)月的銷項(xiàng)是12萬多,三月20日網(wǎng)上發(fā)票勾選確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額11萬多,交增稅1萬多,但是我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在做申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)票被查成為失控票,不能抵扣,那就要全額繳稅是嗎?多交的稅能退嗎?如果有4月開來的票,還能算到3月,做3月申報(bào)成嗎?
答: 您好!1是的,要交稅。2,折沒有多交稅啊。3,不可以。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出售機(jī)器設(shè)備方給融資租賃公司開票,融資租賃公司將融資租賃款打給了出售方。承租方收到融資租賃公司開具的機(jī)器設(shè)備全額本金的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,每月還融資租賃款時(shí),融資租賃公司針對(duì)利息再開具進(jìn)項(xiàng)票給承租方,請(qǐng)問這兩種進(jìn)項(xiàng)稅額可以正常一次性抵扣嗎?
答: 你好同學(xué) 還可以正常的抵扣的

