
如果本月發生的費用已經付款但還沒來發票得幾個月后才能抵扣怎么做分錄
答: 實際費用是幾時發生,現在發生么,那可以做管理費用或者是銷售費用 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行,后續發票回來沖掉做管理費用其他應付款按發票做
請問,已在往月做了費用的但欠發票,這個月來了專票可以提抵扣,該怎么做分錄?
答: 你好 意思是之前費用是沒做進項稅的 是吧 費用是已經做了嘛 你做 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 借管理費用負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問公司前期專票已經做了費用,這個月才抵扣,那應該怎么做分錄沖掉呢
答: 你之前做費用是按含稅金額入費用的嗎,現在抵扣的話,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 借:管理費用 負數

