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小蝦
于2019-10-16 16:33 發布 ??2113次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-16 17:01
借:銷售費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
小蝦 追問
2019-10-16 17:11
不涉及以前年度損益嗎
辜老師 解答
2019-10-16 17:12
本期轉出,不用調整以前年度損益的
2019-10-16 18:05
這筆錢 也會退回來
這張發票不能再用
是這樣呢
是這樣嗎
2019-10-16 20:29
進項稅不能退回來的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師 去年廣告費 專票 今年做進項稅額轉出 轉出不用交稅 怎么做分錄
答: 借:銷售費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
老師您好,母子公司,廣告費進行了分攤,那收票的企業,是不是需要做“進項稅額轉出”呢?
答: 母子公司,廣告費進行了分攤,那收票的企業,不需要做“進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
問一下進項稅額轉出怎么做分錄
答: 你好 借:成本費用類目【看當時第一次做進項的時候,對應的科目是什么】 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
費用類的進項稅額轉出,相應的加計抵減應調減,怎么做分錄呢?
討論
老師,我們有進項可以抵扣,沒有抵扣完,這月有進項稅額轉出,月底這個科目有沒有余額?有余額應該怎樣做分錄?
你好老師,進項稅額轉出怎么做分錄?
我想請問一下,進項稅額轉出怎么做分錄
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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小蝦 追問
2019-10-16 17:11
辜老師 解答
2019-10-16 17:12
小蝦 追問
2019-10-16 18:05
小蝦 追問
2019-10-16 18:05
小蝦 追問
2019-10-16 18:05
小蝦 追問
2019-10-16 18:05
辜老師 解答
2019-10-16 20:29