你好老師,外貿(mào)企業(yè),是不是只要應(yīng)收賬款-美元科目下 問(wèn)
是的,就是那個(gè)意思的 答
老師們,我們公司的車是法人自己買的,但是是給公司 問(wèn)
通常情況下,法人自己購(gòu)買的車給公司使用,車輛保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票開(kāi)公司抬頭才能報(bào)銷,原因如下: 會(huì)計(jì)入賬和稅前扣除規(guī)定:企業(yè)入賬和在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本費(fèi)用,一般要求取得公司抬頭的合規(guī)發(fā)票。若保險(xiǎn)發(fā)票開(kāi)法人個(gè)人抬頭,會(huì)被視為個(gè)人消費(fèi)支出,難以作為公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用報(bào)銷和稅前扣除。 特殊情況:若企業(yè)與法人簽訂了租車協(xié)議,協(xié)議中明確約定車輛保險(xiǎn)費(fèi)用由公司承擔(dān),部分地區(qū)稅局也認(rèn)可這種情況下法人抬頭的保險(xiǎn)發(fā)票報(bào)銷。 答
購(gòu)買的冰箱洗衣機(jī)計(jì)入管理費(fèi)用--福利費(fèi)嗎?可不可 問(wèn)
是,購(gòu)買的冰箱洗衣機(jī)計(jì)入管理費(fèi)用--福利費(fèi) 答
1、做2月份賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2024年12月份和2025年1月 問(wèn)
你好,1借管理費(fèi)用 紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 2來(lái)做留抵稅額,下期繼續(xù)抵扣就可以 答
有兩個(gè)員工3月做了幾天離職了,可以把3月工資和2月 問(wèn)
你好可以的 可以這么做的 答

老師,你好!麻煩問(wèn)你一下,季報(bào)未超過(guò)起征點(diǎn),增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 你好 1,如果登記的類型是公司,把季度不含稅收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額欄次 2,如果登記類型是個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè),把季度不含稅收入填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次
旅行社差額扣稅后,不達(dá)起征點(diǎn)是免稅的,要如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
答: 享受月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季納稅9萬(wàn)元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,也就是當(dāng)小規(guī)模納稅人當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表主表第9欄; “其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第13欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無(wú)數(shù)據(jù)時(shí),才不需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,其余情形都需要如實(shí)填報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
百分之三的開(kāi)成百分之五了,現(xiàn)在該怎么申報(bào)呢?如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?未達(dá)起征點(diǎn)
答: 在3%里面申報(bào) 稅額和發(fā)票的一致,銷售額自己修改的

