- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-10-16 09:43
您好
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
相關(guān)問題討論

您好
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2019-10-16 09:43:31

你好,增值稅不用計提,計算出來的。
2019-06-24 10:30:05

您好
請問發(fā)票是按什么稅率開具的
2020-05-11 16:41:57

您好
請問什么原因要調(diào)整?
計提的增值稅是應(yīng)該在貸方的
2022-05-22 18:03:33

你好 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 月末一般納稅人增值稅要結(jié)轉(zhuǎn) 需要繳納的時候走應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方繳納 :結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-06-17 10:41:17
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2019-10-16 09:44
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2019-10-16 09:44
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2019-10-16 09:46
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