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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-16 07:50

您好
進項大于銷項 進項稅額留抵 月末可以不做賬務處理 留待下期繼續抵扣 如果要結轉的話 可以這樣寫分錄
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

smile 追問

2019-10-16 07:52

老師,請問做和不做賬務處理對利潤表,資產負債表有什么影響了

bamboo老師 解答

2019-10-16 07:54

對利潤表沒有影響 對資產負債表也沒什么影響 應交稅費內部科目增減變動

smile 追問

2019-10-16 07:58

那老師,假如到了年末的時候進項還是大于銷項的話,不結轉和結轉的話,應交稅費的余額會不會不一樣了

bamboo老師 解答

2019-10-16 08:03

我自己是年末做一筆分錄 把三級科目下的余額結平 月度只做轉出未交增值稅的分錄  不做結轉分錄
結轉跟不結轉 余額肯定不一樣  結轉的話 每個月都沒有余額 不結轉的話 就是累計余額

smile 追問

2019-10-16 08:23

老師,不好意思啊,我沒看太明白

bamboo老師 解答

2019-10-16 08:27

就是結轉跟不結轉 應交稅費總的余額不會變 但是三級科目明細有區別

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相關問題討論
你好,這種情況不用做賬,因為進大于銷,可以用來抵扣的
2018-03-08 12:53:05
你好,不需要的,只需要根據增值稅應納稅額做這個分錄 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 20:16:47
你好, 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-20 10:50:01
同學你好 購入時 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款等 銷售 借,銀行存款等 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 期末 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2021-04-12 14:38:56
借銷項貸進項差額借應交稅費增值稅未交增值稅
2018-10-11 20:40:51
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