
1、小微企業季度繳納銷售額9萬以內增值稅是免稅的,包括在稅務代開的增值稅專用發票的稅額嗎?2、代開的增值稅專用發票的稅額和自己開票這部分稅額是分開申報嗎?那么免稅這部分是多少銷售額免稅?3、如小微企業季度繳納銷售額9萬以內(包括在稅務代開的增值稅專用發票的稅額),增值稅是免稅的,那么增值稅專用發票直接繳納給稅務的這部分稅款可以申請退還嗎?
答: 1不包括代開專用發票 2,如果沒有超過9萬,分別填寫不同欄次,如果超過9萬,就是填寫在第一行收入欄次 按9萬減去發票不含稅金額計算 3,代開專用發票不會免稅,也沒有退還的說法
小規模季度銷售(不含稅)額9萬以內,免征增值稅,是不是不包括開的專用發票?專用發票的增值稅按月申報嗎?
答: 您好!這個不含稅額9萬元是包括代開的專票的,代開的專票也是季報,只是你代開的時候會將相應的稅款給預繳了,然后報稅的時候這個預繳的部分就不用再交稅了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
季度增值稅申報時,我公司增值稅普通發票和增值稅專用發票一共加起來不含稅銷售額8萬多,所以填寫主表時小微銷售那里填8萬多,結果增值稅專用發票代開比對不通過,后來我填了代開增值稅專用發票那里填數的話第一欄必須大于增值稅專用發票代開數,產生稅額,這時怎么填寫可以啊?
答: 你好,拍個照片我看一下
我這邊是個體 季度申報表 提示本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中 不太清楚如何填寫
小規模納稅人去稅務局代開增值稅專用發票,當場交的增值稅和城建稅,在季度申報時發現銷售沒達到9萬,那之前代開專票交的增值稅能退回嗎?
老師你好:個體戶在當期季度銷售額未超過30萬,而且自行開票有增值稅專用發票,那么季度申報稅時是否只繳納增值稅專用發票的稅還是免稅??

