
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎
老師19年公司購買月餅發(fā)給員工分錄做成了借:應付賬款 貸:管理費用-福利費用 ,20年用銀行存款支付,現在發(fā)現應付賬款賬不平,20年應該怎么做分錄改回來謝謝!
答: 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整紅字 再做 借以前年度損益調整貸應付賬款就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年9月-12月因未付單位房租,我在年底時做分錄計提:借:管理費用 4個月 金額 貸:應付賬款 4個月金額今年2月份將2018.9月-2019.8月的一年房租付清,我應該做分錄:借 應付賬款 4個月金額 管理費用 8個月金額 貸 銀行存款12個月金額,這樣做可以嗎?
答: 你好。把二月份做的 管理費用的計入待攤費用。
老師,公司幫員工交社保費,我是借管理費用-社保費 貸應付賬款-社保局支付時做分錄借應付賬款-社保局 貸銀行存款這樣做對嗎
18年支付水費時借應付賬款7000,貸銀行存款7000,19年發(fā)現應該是應付賬款6000,管理費用1000,請問19年應該怎樣做分錄調整
老師,對方欠我公司垃圾費900元,我公司欠對方貨款10000元,我公司支付對方貨款時減掉垃圾費,是不是可以這樣做分錄,借應付賬款10000,貸管理費用-環(huán)保費900,貸銀行存款9100
內賬10月份支付了9月剩余的部分房租和10月的正月房租,怎么做分錄,是不是9月底做分錄 借:管理費用-房租 貸:應付賬款。10月份付款時做分錄 借:管理費用-房租 ;應付賬款 貸:銀行存款


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2019-10-14 20:28
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2019-10-14 21:17