
老師好:金穗盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵減增值稅填表時(shí),填寫(xiě)了附表四,是不是還要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表呢,不填寫(xiě)時(shí)提示主表23行應(yīng)等于增值稅減免明細(xì)表,填寫(xiě)了增值稅減免明細(xì)表后又提示沒(méi)有備案,這怎么解決呢?
答: 你好 要填寫(xiě)減免表 沒(méi)有備案的要先備案再填寫(xiě)減免表
老師你好,稅控服務(wù)費(fèi)280,當(dāng)期不交增值稅,不抵減280,需要填表四和增值稅減免明細(xì)表嗎
答: 你好! 可以不用的,可以抵減月份再填寫(xiě)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)增值稅減免明細(xì)表在哪,找不到
答: 打開(kāi)增值稅小規(guī)模 如果是雙定戶 打開(kāi)下邊的增值稅小規(guī)模 然后就可以看到的 打開(kāi)后可以截圖 給看一下
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅,稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)是填附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
小企業(yè)稅控服務(wù)費(fèi)在申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該在增值稅減免明細(xì)表中填寫(xiě)嗎?
報(bào)增值稅報(bào)表是怎么填增值稅明細(xì)表是填表四和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,為什么表一表里沒(méi)有減免稅額


百川 追問(wèn)
2019-10-13 09:36
玲老師 解答
2019-10-13 09:37
百川 追問(wèn)
2019-10-13 09:43
玲老師 解答
2019-10-13 09:44