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葉子
于2019-10-12 09:43 發布 ??2532次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-10-12 10:37
你好,去稅局更正申報就可以了
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你好,老師,外貿出口退稅企業增值稅申報的申報表需要填寫增值稅減免稅明細申報表嗎?
答: 你好,需要填寫增值稅減免稅明細申報表
老師,外貿企業出口退稅,增值稅申報表在哪里填免抵稅額呢?
答: 您好,應該在附表四里面填免稅銷售額,出口免稅里面。你說的外貿出口企業的免抵稅務,就是進項和退稅的差額嗎,這不需要在增值稅申報表里面體現,只要結轉成本的時候做進項稅額轉出就可以。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿企業出口發票銷售額,在增值稅納稅申報表表一中填第18欄免稅還是第16欄免抵退稅?
答: 你好 外貿企業,填免稅欄
老師,5月份申請的出口退稅,外貿企業,增值稅申報表填錯了,免稅銷售額填在免抵退稅那里了,怎么辦,影響退稅嗎?
討論
老師,外貿企業報稅中增值稅減免申報明細表中出口免稅不是應該填寫當月出口的銷售額么?
外貿企業出口退稅銷售額,申報增值稅時應該填在免稅銷售額還是免抵退稅銷售額。進項稅額是填寫在待抵扣進項稅額嘛
外貿出口企業出口免稅零退稅率的增值稅申報表填寫方法和帳務處理
外貿企業出口退稅方面增值稅申報
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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