老師你好,供應(yīng)商發(fā)出的出庫單上有額外的運(yùn)費(fèi),但是 問
您好,這個計入到庫存商品的成本里面 答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問
你好,內(nèi)賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業(yè)。無票產(chǎn)生的稅費(fèi),應(yīng)該填到哪個稅種里面 問
還是價稅分離計算增值稅 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報主表(2024年版)是 問
是的,主表是看利潤表來填 答
像紙質(zhì)的鐵路客票,無法進(jìn)行增值稅抵勾選,能抵扣進(jìn) 問
您好,可以的,自已填表就可以 答

你好,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅有貸方余額是因為我們計提和扣繳交的個稅金額不一致導(dǎo)致的,這個是怎么處理呢
答: 要找到差額的原因 是計提錯誤 還是繳納錯誤 然后再更正 多計提的就沖回然后發(fā)掉 少計提的補(bǔ)計提
個稅部分,這兩個有啥區(qū)別。為什么圖一做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅就錯了呢
答: 你好,代扣個人所得稅是做應(yīng)交稅費(fèi)不是其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,期末借方有1分的尾差,怎么平掉
答: 找到原因沖掉,就是說當(dāng)初這個應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個所提稅怎么多了1分的,就直接紅字
老師,跨年的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅貸方有一個0.02的余額,這個怎么調(diào)一下啊?計提多了,實際繳納的時候少交了0.02
老師,個人所得稅工資計提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅與系統(tǒng)自動計算的個稅繳納金額不一致要怎么弄啊?
前期工資里計算的個稅扣多了,實際支付的個稅沒有那么多,現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸方有金額,怎么沖銷呢?


大雁工商事務(wù)所 追問
2019-10-11 21:35
立紅老師 解答
2019-10-11 21:36
大雁工商事務(wù)所 追問
2019-10-11 21:37
立紅老師 解答
2019-10-11 21:39