
你好,我想問下,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅有貸方余額是因為我們計提和扣繳交的個稅金額不一致導致的,這個是怎么處理呢
答: 要找到差額的原因 是計提錯誤 還是繳納錯誤 然后再更正 多計提的就沖回然后發(fā)掉 少計提的補計提
個稅部分,這兩個有啥區(qū)別。為什么圖一做應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅就錯了呢
答: 你好,代扣個人所得稅是做應(yīng)交稅費不是其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,期末借方有1分的尾差,怎么平掉
答: 找到原因沖掉,就是說當初這個應(yīng)交稅費--應(yīng)交個所提稅怎么多了1分的,就直接紅字
老師,跨年的應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅貸方有一個0.02的余額,這個怎么調(diào)一下啊?計提多了,實際繳納的時候少交了0.02
老師,個人所得稅工資計提的應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅與系統(tǒng)自動計算的個稅繳納金額不一致要怎么弄啊?
前期工資里計算的個稅扣多了,實際支付的個稅沒有那么多,現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸方有金額,怎么沖銷呢?

