
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應交稅費――未交增值稅280貸:管理費用,計提了增值稅,借:應交稅費――轉出未交增值稅345.43貸:應交稅費――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
稅控盤抵扣稅費前需要先結轉增值稅嗎?借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅,需要做這筆分錄嗎?
答: 這個分錄是要結轉的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
轉出未交增值稅的時候,當月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅,可否?
答: 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額


牛呢 追問
2019-10-07 19:46
郭老師 解答
2019-10-07 19:46
牛呢 追問
2019-10-07 19:47
郭老師 解答
2019-10-07 19:48