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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-10-02 15:25

http://m.sohu.com/a/329010627_222873

看看這里對你有幫助你好

汝麗麗 追問

2019-10-02 23:12

那小規模具體差額征收呢,是不是很多行業的差額征收都不一致

QQ老師 解答

2019-10-03 14:18

小規模納稅人差額征收如何申報?

按照應征差額扣除后不含稅銷售額的稅費填寫,具體計算方法為

應納稅額=差額扣除后不含稅銷售額×征收率,其中,差額扣除后不含稅銷售額=差額扣除后含稅銷售額÷(1+征收率),而差額扣除后本期含稅銷售額=全部含稅收入-本期差額扣除金額。

1.選擇簡易計稅方法差額征稅

在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》中,將支付的分包款填入“應稅行為(5%征收率)扣除額計算”第10欄“本期發生額”。

將自開和代開的增值稅普通發票、增值稅專用發票開具的價稅合計填入“應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)”。

在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“(二)應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。

將代開的增值稅專用發票開具的金額填報申報表第5行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。

將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填報申報表第6行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。

小規模納稅人差額征收如何申報?

2.選擇簡易計稅方法

在《增值稅納稅申報表》中,將自開和代開的增值稅普通發票、增值稅專用發票開具的金額合計填入第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。

將代開的增值稅專用發票開具的金額填入申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。

將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填入申報表第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。

旅游業營改增差額征稅的核算公式

由于試點納稅人提供旅游服務可以選擇差額征稅辦法在財稅〔2016〕36號文附件二中是以“有關政策(三)銷售額”規定的,并不屬于簡易征稅辦法,因此,對于一般納稅人選用此辦法的,除了銷售額中已抵減費用外,仍然可以抵扣其它正常進項稅額。

旅游業差額征稅的銷售額=取得的全部價款和價外費用-向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用

(一)一般納稅人應納增值稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額

當期銷項稅額=銷售額÷(1+6%)×適用稅率6%

(二)小規模納稅人應納增值稅額=銷售額÷(1+3%)×征收率3%

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相關問題討論
http://m.sohu.com/a/329010627_222873 看看這里對你有幫助你好
2019-10-02 15:25:05
請問差額征收增值稅,需要建筑行業的工程有什么要求 建筑企業跨縣(市、區)提供建筑服務,同時存在分包情況的,按照《納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務增值稅征收管理暫行辦法》(國家稅務總局公告2016年第17號)的規定,對于一般納稅人中選擇簡易計稅方法的和小規模納稅人的,可以按照規定實行總包方扣除分包款的差額扣除稅收政策.但在執行這一政策中,一定要很明確地做好兩件事: 一、建筑業納稅注意對至今還沒有取得分包方開具發票的清理,留意發票使用期限 按照現行過渡期間有關政策的規定,2016年4月30日之間開具的建筑業營業稅發票在2016年6月30日前才可作為預繳扣除的合法憑證,過期無效. 因此,建筑企業必須要對這類營業稅發票及時進行一次專門的逐項逐筆清理. 對于在5月1日之前已經發生的建筑服務或者說已經支付款項的,特別是已經完工的,但至今還沒有拿到發票的,一定要明確搞清楚對方是否已經開具營業稅發票.如果已經開具,就馬上催收發票,及時入賬扣除.建議對于按照規定應該已經開具營業稅發票,還沒有收到分包方發票的,有必要與分包方明確約定發票送達時限,否則如果造成無法扣除的,則補償相應的損失. 二、建筑業納稅注意發票票面的驗收 根據《國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)的規定,取得的2016年5月1日后開具的,一定要求開票方備注欄注明建筑服務發生地所在縣(市、區)、項目名稱,否則就屬于沒有按規定開具的發票,存在稅務風險,建議拒收,并要求重開.
2019-02-19 07:53:01
差額征收,增值稅申報怎么報
2017-07-15 19:45:09
你好,1%還是5%的增值稅。
2024-01-08 13:47:25
你的申報表主表和附表截圖過來看看。
2018-10-20 10:46:27
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