退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問(wèn)
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無(wú)法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問(wèn)
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開(kāi)票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問(wèn)
您好,是開(kāi)票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問(wèn)
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問(wèn)
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長(zhǎng),是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

老師,我想問(wèn)旅行社代訂機(jī)票!開(kāi)具了公司名稱的普通電子發(fā)票,服務(wù)名稱為機(jī)票款,這個(gè)可以按發(fā)票稅額抵扣嗎?有文件嗎?
答: 你好,不能,只有機(jī)票可以
老師,旅行社代訂的機(jī)票開(kāi)的旅行社的電子普通發(fā)票可以抵扣么?
答: 你好,不可以抵扣的。只有行程單可以抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
旅行社開(kāi)具的機(jī)票款增值稅電子普通發(fā)票,可以抵扣稅額嗎?
答: 你好,可以抵扣的
旅行社開(kāi)出的代訂機(jī)票電子發(fā)票可以作為國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)滴滴打車(chē)開(kāi)的電子普通發(fā)票和旅行社開(kāi)的飛機(jī)電子發(fā)票可以計(jì)算抵扣稅額嗎?
旅行社開(kāi)具的增值稅電子發(fā)票能抵扣嗎?發(fā)票 顯示稅率6% ,勞務(wù)服務(wù)名稱是 代訂 機(jī)票產(chǎn)品
請(qǐng)問(wèn)老師,員工取得的飛機(jī)票是旅行社開(kāi)出來(lái)的電子發(fā)票,票面稅率為免稅,這種發(fā)票能否進(jìn)行抵扣呢?


樸老師 解答
2019-10-01 17:34