我計提1年職工宿舍租賃費時候,借,管理費_福利費16800,貸,應付職工薪酬_福利費。這樣對不對,然后付房東租賃款款時候,借,預付賬款_租賃費16800,貸,銀行存款16800。然后每個月我又攤銷,借,應付職工薪酬_福利費1400,貸,預付賬款-租賃費1400。這樣做是不是對的。我感覺那點好像不對勁
飛雪
于2019-09-30 15:04 發布 ??1990次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-09-30 15:26
每個月做的是借,管理費_福利費,貸,應付職工薪酬_福利費 借,應付職工薪酬_福利費,貸,預付賬款-租賃費。可以做借 付款做這個借,預付賬款_租賃費16800,貸,銀行存款16800。你的發票和付款是一起的么?
相關問題討論

您好,同學,您的分錄正確。
2020-01-22 10:50:35

我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10

你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02
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