
2011年因財(cái)務(wù)失誤,2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填在待抵扣,2019年發(fā)現(xiàn),2019年怎么調(diào)待抵扣的2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,借以前年度損益調(diào)整2萬(wàn)貸應(yīng)交稅金待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),借庫(kù)存商品2萬(wàn),以前年度損益調(diào)整2萬(wàn)。我司是貿(mào)易企業(yè),
答: 你看下你能再系統(tǒng)填寫(xiě)到35欄不
2011年因財(cái)務(wù)失誤,2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填在待抵扣一欄,2019年9月發(fā)現(xiàn),稅務(wù)已經(jīng)明示不能更改申報(bào)表。借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬(wàn) 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2萬(wàn),貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬(wàn)。我司是貿(mào)易企業(yè),不做以前年度損益調(diào)整,可以嗎
答: 可以的,可以這樣調(diào)整的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2017年有張無(wú)票費(fèi)用,借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額575.22借:銷售費(fèi)用-水電費(fèi)4424.78貸:銀行存款5000現(xiàn)在調(diào)整:借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-575.22借:以前年度損益調(diào)整575.22借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)575.22貸:以前年度損益調(diào)整575.22這樣對(duì)嗎?報(bào)稅時(shí)在納稅調(diào)增5000?
答: 是的,就是那樣處理的


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2019-09-25 15:07
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