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7月份做的產品暫估入賬,當月產品也賣完了,但是沒有結轉成本,8月票還是沒有回來,后面票才陸陸續續回來,這種應該怎么做賬呢
老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
老師您好,請問我3月購進貨物按暫估入賬未拿到發票且結轉成本了的。4月收到發票月底才發現發票錯開并退回銷售方,5月才收到正確的發票。那我該4月初紅沖暫估還是5月收到發票再沖呢?

