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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-23 22:36

您好,應該納稅調增180萬元,如果考慮城建稅附加稅在稅率13%的情況下,172.2萬元調增

荊晶 追問

2019-09-24 07:10

自產貨物對外投資稅法不是要求遞延嗎?不超過5年

董老師 解答

2019-09-24 08:16

您好,這個法律規(guī)定的不明確,關于存貨。因為在非貨幣性資產交換章節(jié),存貨是按收入準則確認的。所以遞延5年的非貨幣性資產轉讓所得到底適用存貨與否,不同觀點都有。如果按遞延,您的理解是正確的。如果讓我做,我會選擇不遞延,除非題目中告訴我適用特殊稅務處理

荊晶 追問

2019-09-24 12:39

這是2014年的真題,押題冊上的答案是這樣的,我的理解是,因為企業(yè)并沒有確認收入,這樣應該調增應納稅所得額180萬,這個應該沒有爭議。如果可以均勻分攤遞延的話,當年只調增180/5=36萬吧?我看答案的意思是先調增180萬,遞延后在調增的180萬中再調減144萬,不知道這樣理解對不對?答案在計算會計利潤中先加了180萬,然后應納稅所得額計算中扣減了144萬。

董老師 解答

2019-09-24 13:14

您好,答案是不對的,因為企業(yè)沒有做賬務處理,本身就沒有增加,怎么調減

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用自產產品對外投資視同銷售處理,按第一問給出的條件,收入應調增應納稅所得500萬,成本應調減應納稅所得320萬,凈調增180萬,你所說的144萬不知是否還有其他因素,請把答案和題目完整貼上來看一下
2019-09-23 14:01:04
您好,應該納稅調增180萬元,如果考慮城建稅附加稅在稅率13%的情況下,172.2萬元調增
2019-09-23 22:36:57
除非撥款文件載明是免稅或不征稅,一般是要計入遞延收益或營業(yè)外收入申報納稅的
2016-01-16 12:30:13
你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
您好 比如企業(yè)債務重組確認的應納稅所得額100萬 當年總的應納稅所得額180萬 那這100萬在5個納稅年度的期間內,均勻計入各年度的應納稅所得額 每年可以扣除100/5=20
2022-12-13 08:24:56
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