老師,這道題第一問該企業(yè)用自產(chǎn)冰箱對外投資,沒做任何賬務(wù)處理。我理解這里應(yīng)該沒有確認收入成本,按5年遞延,應(yīng)該調(diào)增36萬的應(yīng)納稅所得額吧,為什么答案卻是調(diào)減144萬呢?如果該企業(yè)已經(jīng)確認了利潤,才需要調(diào)減吧?
荊晶
于2019-09-23 12:59 發(fā)布 ??984次瀏覽

- 送心意
風老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CISA
2019-09-23 14:01
用自產(chǎn)產(chǎn)品對外投資視同銷售處理,按第一問給出的條件,收入應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得500萬,成本應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得320萬,凈調(diào)增180萬,你所說的144萬不知是否還有其他因素,請把答案和題目完整貼上來看一下
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2019-09-23 14:01:04

您好,應(yīng)該納稅調(diào)增180萬元,如果考慮城建稅附加稅在稅率13%的情況下,172.2萬元調(diào)增
2019-09-23 22:36:57

除非撥款文件載明是免稅或不征稅,一般是要計入遞延收益或營業(yè)外收入申報納稅的
2016-01-16 12:30:13

你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04

您好
比如企業(yè)債務(wù)重組確認的應(yīng)納稅所得額100萬 當年總的應(yīng)納稅所得額180萬 那這100萬在5個納稅年度的期間內(nèi),均勻計入各年度的應(yīng)納稅所得額 每年可以扣除100/5=20
2022-12-13 08:24:56
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