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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-09-22 23:55

您好,一般情況下,貴方根據收到的款項,開具發票給有資質的公司,確認收入做賬處理。

寶寶妞 追問

2019-09-23 01:46

老師,我們不開發票,只是提供成本發票,和付管理費給她們

王雁鳴老師 解答

2019-09-23 08:39

您好,這樣的話,只能在收到款的時候,記入其他應付款了。

寶寶妞 追問

2019-09-23 09:56

老師,如果這樣的,本公司所有涉及這個掛靠項目的所有成本,管理費用,都從其他應付款走?

王雁鳴老師 解答

2019-09-23 11:03

您好,是的,但是這樣操作不規范啊。

寶寶妞 追問

2019-09-23 11:36

那應該怎么做?只是收到錢做其他應付款?發生的所有費用就按平時做賬,該入哪個科目的,就入哪個科目?

王雁鳴老師 解答

2019-09-23 11:57

您好,應該收到款給對方開具發票,支付的款項開回發票做成本費用處理。

寶寶妞 追問

2019-09-23 12:12

老師,我們得到的錢是她們收了我們的成本發票和管理費用以后的錢

王雁鳴老師 解答

2019-09-23 13:09

您好,明白,這樣的話,按您說的做吧,收到錢做其他應付款,發生的所有費用就按平時做賬,該入哪個科目的,就入哪個科目。

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你好!外帳不做。內帳收到錢借銀行存款 貸其他應付款 其他業務收入 支付的時候借其他應付款 貸現金等
2017-08-25 16:58:13
您好,一般情況下,貴方根據收到的款項,開具發票給有資質的公司,確認收入做賬處理。
2019-09-22 23:55:03
您好,一般情況下,記入預付賬款,讓對方拿發票來沖銷處理。
2019-04-28 21:31:01
你好,是的 現在不可以了,現在需要有票據沖掛賬才可以
2019-09-24 11:53:32
你好!正常是這樣,但是你實際的數據的差異是不是有其他差異,老師也不敢確認。
2020-12-02 14:15:11
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