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太陽花~上課
于2019-09-20 21:08 發布 ??677次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-09-20 21:18
您好,您具體是什么意思,是那您開票的時候價格低開,數量多開的是嗎
太陽花~上課 追問
2019-09-21 05:34
268一套是高開票,兩萬塊數量只能開74套,如果對方還需要開票就得再預付款給我們,但是收入我們是每套給對方按150一套收錢,兩萬元要給對方130套,這個賬我怎么記明白
文老師 解答
2019-09-21 06:48
這樣開以的,要不然的話你賬上庫存會多下來的。
2019-09-21 06:49
而且您的賬面利潤增加了
2019-09-21 11:14
我到底要怎么記賬,老板說賬要記清楚
2019-09-21 11:28
您是內賬,還是外帳
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
樣的老師,比如對方先預付20000給我們,我們開票按268開可以開74套,開完了還要開就得再預付款給我們,但是實際我們只能收他們150元一套,可以發133套才能抵扣完這兩萬塊,我怎么記賬
答: 您好,您具體是什么意思,是那您開票的時候價格低開,數量多開的是嗎
老師 我的預付賬款賬上是-175 但是實際是-145 我應該怎么調 調成實際數呢?
答: 你好! 具體是什么業務呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
綠植票多開18,實際付款沒有付這18元。我該怎么記賬啊
答: 可以按照少于18元的金額計入費用
老師,我預付賬款實際支付的一筆款項是49500,對方開過來的發票55000。這個要怎么辦呢,
討論
實際中,預付賬款怎么會出現貸方余額呢。。
訂貨10萬,廠家返利1萬抵扣貨款,實際付款9萬,怎么做賬?
老師,我公司要注消,應付賬款上應該為零吧,也就是應該給下游客戶結清賬款!但是有一個問題,實際結清了,但在我公司賬上還有未付款,以前記賬哪里有錯誤,我現在也找不出來,怎樣把這款項沖為0呢?
預付材料款時,等到發票實際收到需要沖減預付款怎么做呢?發票到借:原材料 預付賬款/待抵扣 貸:應付賬款/xx供應商這樣對嗎?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
★ 4.97 解題: 73840 個
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太陽花~上課 追問
2019-09-21 05:34
文老師 解答
2019-09-21 06:48
文老師 解答
2019-09-21 06:49
太陽花~上課 追問
2019-09-21 11:14
文老師 解答
2019-09-21 11:28