老師,我這邊是商貿公司,單品發票進來自己員工組合 問
借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 答
老師,民辦費企業,銀行手續費和利息要怎么會計分錄 問
可計入財務費用科目 答
跨年的發票能不能入賬?24年12月28日開的專票 稅 問
你好可以入賬沒問題的 答
今天老板給了兩張去年12月份出差的高鐵票,來回商 問
那個需要計入以前年度損益調整 答
3月是中旬入職,工資 4月發放,5月申報個稅累計扣除 問
5月申報個稅累計扣除數是 1萬 答

訂貨10萬,廠家返利1萬抵扣貨款,實際付款9萬,怎么做賬?
答: 您好,這個返利如果開增值稅負數發票,應該是作為收入抵減,稅也抵減銷項稅。收入,借應收或銀行10,貸收入10/1.13,銷項稅10/1.13*0.13,返利,借應收-10,貸收入-10/1.13,稅-10/1.13*0.13
訂貨10萬,廠家返利1萬抵扣貨款,實際付款9萬,怎么做賬?
答: 開具銷項紅字發票1萬,沖減收入,應收。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售折扣部分怎么做賬,收到貨物開票14000元,實際付款13600元
答: 同學你好!這個屬于現金折扣的話? 則 借:應付賬款 ? ? 貸:財務費用 ? ? ? ? ?銀行存款
應付賬款有筆貨款實際2月前已經給錢了,也做過賬了,由于當時沒有在應付賬款中扣除,現在還掛著這比款,該怎么處理是的這比款顯示已經付了呢
老師你好!如果客戶從我們這里購貨,貨款是100萬,我們給客戶開了100萬的發票,客戶給我們付款時實際付了98萬,有2萬當做貼息扣掉了,應該如和做賬?
樣的老師,比如對方先預付20000給我們,我們開票按268開可以開74套,開完了還要開就得再預付款給我們,但是實際我們只能收他們150元一套,可以發133套才能抵扣完這兩萬塊,我怎么記賬

