這個月的辦公室租賃費還沒有發(fā)票,入賬時可以入暫支款:其他應(yīng)收款-暫支款-XX員工,貸:銀行存款,等收到發(fā)票了再 借:管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:其他應(yīng)收款-暫支款-XX員工 嗎?
SFC—SFC
于2019-09-19 11:45 發(fā)布 ??749次瀏覽
- 送心意
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-09-19 11:47
入賬時可以入暫支款:其他應(yīng)收款-暫支款-XX員工,貸:銀行存款,等收到發(fā)票了再 借:管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:其他應(yīng)收款-暫支款-XX員工 嗎?
可以
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您好,銀行存款應(yīng)該做錯了吧,直接調(diào)整做錯的分錄就可以了
借 應(yīng)交稅費 733.08 貸 管理費用733.08
借 銀行存款 733.08貸 應(yīng)交稅費733.08
2020-01-12 22:14:38

工會經(jīng)費不應(yīng)該在公司賬套,工會應(yīng)該單獨建賬
2019-04-26 21:57:38

你做相反的分錄,把之前的沖銷掉就可以了。
2020-01-10 12:34:04

你好同學(xué),分錄貸方科目應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬社保,不是應(yīng)交稅費社保。
2020-01-12 18:50:30

錯了的紅沖了,然后按照正確的來做
2020-01-10 13:39:35
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