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等一個人咖啡
于2019-09-16 16:27 發布 ??630次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2019-09-16 16:43
借:銀行存款 貸:固定資產清理應交稅費-應交增值稅(銷)然后固定資產轉清理里借:累計折舊 固定資產清理 貸:固定資產然后清理轉營業外收支借:營業外支出 貸:固定資產清理這樣就好了
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我們公司,轉讓一臺機器設備,分期收款,未開發票,去年轉讓的,去年收到第一筆錢確認的無票收入,想請問老師,正確的確認無票收入的分錄
答: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷) 然后固定資產轉清理里 借:累計折舊 固定資產清理 貸:固定資產 然后清理轉營業外收支 借:營業外支出 貸:固定資產清理 這樣就好了
之前收到預收款,現在開發票,分錄怎么做工程收入
答: 你好,是工程企業嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開發票錄入應收賬款主營業務收入分錄還是開票時錄入
答: 您好,您的描述能否明確些?
老師您好,23年收到預收款,24年一月開具發票,24年四月才能確認收入,這個分錄怎么做?
討論
老師晚上好,我想請教你,我有個單位5月份銀行己收款52000元,6月份才開發票給對方,但是開的發票不是52000元,而是43000元,那怎樣處理?分錄怎樣做呢??謝謝!
老師假如今天銀行收到一筆款,但發票要下個月才開,這個月還需要做一筆預收款的分錄嗎?還是可以直接在下個月開發票時直接做一筆正常收款開票的分錄呀
企業銀行收款未開發票的 分錄?
拉卡拉代收款,然后給我們開發票分錄怎么做?
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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