
老師晚上好,我想請教你,我有個單位5月份銀行己收款52000元,6月份才開發(fā)票給對方,但是開的發(fā)票不是52000元,而是43000元,那怎樣處理?分錄怎樣做呢??謝謝!
答: 你好!五月份借銀行存款貸預(yù)收賬款。六月份借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 差額在預(yù)收賬款里掛著就可以,以后你還要開發(fā)票吧。
企業(yè)銀行收款未開發(fā)票的 分錄?
答: 借:銀行存款貸:預(yù)收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
向A公司購買了一批貨物,委托B公司收款,A公司開發(fā)票,實務(wù)中怎么做分錄
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費增值稅

