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晴朗??
于2017-12-18 10:27 發布 ??956次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-18 10:28
借:銀行存款貸:預收賬款
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老師晚上好,我想請教你,我有個單位5月份銀行己收款52000元,6月份才開發票給對方,但是開的發票不是52000元,而是43000元,那怎樣處理?分錄怎樣做呢??謝謝!
答: 你好!五月份借銀行存款貸預收賬款。六月份借預收賬款貸主營業務收入應交稅費。 差額在預收賬款里掛著就可以,以后你還要開發票吧。
企業銀行收款未開發票的 分錄?
答: 借:銀行存款貸:預收賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
向A公司購買了一批貨物,委托B公司收款,A公司開發票,實務中怎么做分錄
答: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費增值稅
提前開發票。還沒收款怎么做分錄啊,下個月初收款
討論
您好,貨已發出,沒收款,沒開發票,怎么做分錄啊?
銷售商品已經發貨了,也收款了,但未開發票給對方,請問如何入帳如何做分錄的呢?
銷售貨物未開發票,未收款,怎么做分錄
與其他公司合作,收款打入公司,也是公司開發票,在這些收入中,按比例給合作公司,應該怎么做分錄?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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