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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-09-16 09:56

需要填寫申報表附表2的第26行和第35行

玉白菜 追問

2019-09-16 09:59

謝謝老師,主表不需填寫和體現是吧

三寶老師 解答

2019-09-16 10:01

外貿公司的退稅進項不體現在主表

玉白菜 追問

2019-09-16 10:06

謝謝老師,那上個月申報的需要退稅的進項,這個月申報進項時,申報表附表2需要填寫上個月的退稅進項嗎?

三寶老師 解答

2019-09-16 10:09

不需要,一般是在勾選認證的當月填寫申報表

玉白菜 追問

2019-09-16 10:11

非常感謝老師,還有一個問題,就是6月,7月報關后沒有申報收入,可以和8月的一起申報免稅收入嗎?

三寶老師 解答

2019-09-16 10:12

按稅務規定是應該報關當月確認收入的,你既然當月沒有申報,現在補報是可以的

玉白菜 追問

2019-09-16 10:16

老師,補報的意思是我自己把收入都補申報在現在這個8月征期呢,還是去稅務修改之前的申報表呢?

三寶老師 解答

2019-09-16 10:18

最好是去稅務更正申報

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相關問題討論
謝謝老師,主表不需填寫和體現是吧
2019-09-16 09:59:40
和正常企業一樣啊
2017-09-13 15:54:12
將本期已認證的增值稅專用發票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿企業前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應的 貨物最終改為內銷,那么應在該貨物內銷當月申報抵扣對應的進項稅額,即必須在內銷當月將有關進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣” 當單證收齊時,進項稅額轉出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表18行 增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
每月要結轉增值稅明細余額,就不要通過轉出未交增值稅結轉
2020-10-19 09:26:53
首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應數據。 進轉出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
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