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送心意

曉海老師

职称會計中級職稱

2014-09-04 21:27

2010年應該暫估金額入賬,開始計提固定資產折舊,2014年安取得發票的實際金額與暫估金額對比調整剩余折舊期間的折舊金額

曉海老師 解答

2014-09-07 20:34

你好!如果沒問題,請評價,滿意的話請給滿分,謝謝!

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相关问题讨论
通過固定資產清理科目核算,盈余或虧損進營業外收入或營業外支出
2014-09-27 12:45:17
一般納稅人取得進項可以抵扣
2015-10-10 10:58:30
如果購進發票還沒作賬務處理,即固定資產尚未入賬計提折舊,那購入時就不要再計固定資產去了,直接:購入時,(如果公司經營范圍可以涵蓋到此設備,直接做庫存商品更好,按正常銷售程序處理即可,如果營業范圍不涉及此設備,按下述進行處理)借:工程物資(不要再計固定資產了) 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款出售時:借:其他應收款 貸:工資物資 應交稅費-增值稅-銷項差額計入營業外收入或營業外支出即可。2、如果購進發票已經計入了固定資產,計提了折舊,則按固定資產清理程序處理。購入發票:借:固定資產 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款轉入清理:借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產銷售時:借:其他應收款貸:清定資產清理 應交稅費-增值稅-銷項結轉固定資產清理:借:固定資產清理(或貸方)差額計入相反方向營業外收入或營業外支出。
2014-09-26 20:24:02
購進時 借 固定資產 1000 應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 170 貸 銀行存款 1170 如果已經提折舊 借 制造費用等 100 貸累計折舊 100 再銷售時先轉到固定資產清理科目 借 固定資產清理 900 累計折舊 100 貸 固定資產 1000 銷售時假如還售1000(不含稅),借 銀行存款 1170 貸 營業外收入100 固定資產清理 900 應交稅金---應交增值稅(銷項稅額) 170 如果只銷售了800(不含稅),借銀行存款800*1.17 =936 營業外支出 100 貸 固定資產清理 900 應交稅金---應交增值稅(銷項稅額) 136
2014-09-27 13:04:44
1.購入 借 固定資產 應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款;銷售 借 累計折舊 固定資產清理 貸 固定資產; 借 銀行存款 貸 固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項)。
2014-09-27 23:15:47
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