
這個月的進項大于銷項稅額,有留抵稅額,月底我該怎么做分錄呢
答: 您好,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
老師請問我上期有留抵稅額2589.98,本期銷項稅額149557.46元,進項抵扣148623.84元,請問這筆分錄應該怎么做?
答: 你好,這個月的結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)149557.46, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)148623.84, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)149557.46—148623.84
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上期留抵稅額還有余額,然后下個月我有銷項稅額,請問可以抵扣銷項稅額嗎?
答: 可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項稅的


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2019-09-10 12:24
文老師 解答
2019-09-10 12:25
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2019-09-10 12:29
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2019-09-10 12:34