銷售公司車輛,請問怎么填報當月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當固定資產核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

發現跨年賬目 有現付錯記銀付的現象,設涉及管理費用及工程成本,改怎么使用以前年度損益調整做賬務處理?
答: 你好 你去看看去年是怎么做分錄的 。 是怎么錯誤了這樣好調整的
有個去年的管理費用需要在今年沖減。是不是只能做賬務處理調整以前年度損益調整?那該如何做賬務處理?以前的報表需要改正嗎?
答: 借;相關科目 貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤 需要調整未分配利潤期末余額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 您好,咨詢一下17年費用跨期做到18年,會計分錄:借:管理費用 貸:銀行存款,現在需要通過以前年度損益調整的賬務處理分錄應該怎么做。
答: 17年的這筆費用在17念稅前扣除了嗎


小路 追問
2019-09-09 20:11
郭老師 解答
2019-09-09 20:11
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