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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-06 10:09

單位有車的,借預(yù)付貸銀存
消費之后做費用

暖笨笨 追問

2019-09-06 10:10

消費之后還會有發(fā)票么還是怎么

郭老師 解答

2019-09-06 10:11

沒有發(fā)票,只能開一次的
你那消費記錄就可以

暖笨笨 追問

2019-09-06 10:12

這個是買來給客戶的。那怎么入賬呢,也不是我們用

郭老師 解答

2019-09-06 10:20

借招待費貸銀存
可以直接這么做

暖笨笨 追問

2019-09-06 10:22

那我走預(yù)付,貸現(xiàn)金,然后借招待費,貸預(yù)付可以哈

郭老師 解答

2019-09-06 10:26

是的,可以的,

暖笨笨 追問

2019-09-06 10:28

好的,那中秋給員工買的購物卡。可以直接走,借管理費福利費,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款吧

郭老師 解答

2019-09-06 10:40

你好,是的,

暖笨笨 追問

2019-09-06 10:58

老師,別人拿來一些連號的出租車票,這不能用吧。都同一輛車

郭老師 解答

2019-09-06 11:02

實際業(yè)務(wù)的嗎?還是找的替票

暖笨笨 追問

2019-09-06 11:02

替票,介紹人拿來換介紹費的

郭老師 解答

2019-09-06 11:06

替票的查發(fā)票真?zhèn)尉涂梢?br/>這種本來就有風險的

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相關(guān)問題討論
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2020-07-29 11:19:29
單位有車的,借預(yù)付貸銀存 消費之后做費用
2019-09-06 10:09:33
這個一般計入預(yù)付賬款的了
2018-10-17 11:30:36
你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款 贈送的時候做借銷售費用-招待費貸預(yù)付賬款
2019-09-09 09:11:43
會計資訊APP下載 首頁 > 東方稅語 [實務(wù)問答]給客戶贈送的預(yù)付卡如何稅務(wù)處理呢? 日期:2018-03-30 來源:中國會計視野 作者:東方稅語 編輯:accliu 【問題】請問老師,我公司給客戶贈送預(yù)付卡金額10000元,公司能稅前扣除嗎?個人是否需要繳納個人所得稅呢? 答: 一、公司向客戶贈送的預(yù)付卡10000元與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的可以稅前扣除。 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及實施條例等法規(guī)規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 公司購買預(yù)付卡時,會計處理:借:預(yù)付賬款??10000 ?貸:銀行存款 ?10000 公司實際贈送客戶時,會計處理: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 12500 ?貸:預(yù)付賬款 ?10000 ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅2500元 代扣代繳個人所得稅相當于稅后所得,應(yīng)納個稅=10000/(1-20%)*20%=2500元。 注:業(yè)務(wù)招待費10000元部分按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法規(guī)處理可以限額扣除,但為客戶負擔的個稅2500元不得稅前扣除,須全額作納稅調(diào)增處理。 二、預(yù)付卡贈送給個人了,需要按規(guī)定代扣代繳個人所得稅。會計資訊APP下載 首頁 > 東方稅語 [實務(wù)問答]給客戶贈送的預(yù)付卡如何稅務(wù)處理呢? 日期:2018-03-30 來源:中國會計視野 作者:東方稅語 編輯:accliu 【問題】請問老師,我公司給客戶贈送預(yù)付卡金額10000元,公司能稅前扣除嗎?個人是否需要繳納個人所得稅呢? 答: 一、公司向客戶贈送的預(yù)付卡10000元與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的可以稅前扣除。 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及實施條例等法規(guī)規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 公司購買預(yù)付卡時,會計處理:借:預(yù)付賬款??10000 ?貸:銀行存款 ?10000 公司實際贈送客戶時,會計處理: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 12500 ?貸:預(yù)付賬款 ?10000 ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅2500元 代扣代繳個人所得稅相當于稅后所得,應(yīng)納個稅=10000/(1-20%)*20%=2500元。 注:業(yè)務(wù)招待費10000元部分按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法規(guī)處理可以限額扣除,但為客戶負擔的個稅2500元不得稅前扣除,須全額作納稅調(diào)增處理。 二、預(yù)付卡贈送給個人了,需要按規(guī)定代扣代繳個人所得稅。
2019-06-05 22:26:22
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