
老師,去年6月我們收到47000元的招標代理費,沒有開發票。因為當時我們是從前面法人手里接來的這個公司,所以就把這筆錢打給前面的法人了,這是他的業務。19年5月,對方公司要求我們開專票,就開給了。這個分錄應該怎么做?
答: 你好,要讓法人把錢給你們哦,你做分錄借其他應收款貸主營業務收入貸銷項
老師,去年6月我們收到47000元的招標代理費,沒有開發票。因為當時我們是從前面法人手里接來的這個公司,所以就把這筆錢打給前面的法人了,這是他的業務。19年5月,對方公司要求我們開專票,就開給了。從18年收到這個錢又轉給前法人,到19年給對方企業開專票,這個分錄應該怎么做?應該怎么處理合適?
答: 建議你們先確定這筆錢是屬于前法人還是現在的公司,如果是現在的公司, 借:其他應收款----前法人 貸:以前年度損益調整 親,滿意請給五星好評哦b( ̄▽ ̄)d
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是招標代理公司,招標代理合同約定代理報酬:代理費按固定費率收取,另外評標費3000。都是由中標人支付。收到錢了,開票是分開來?還是開總的招標代理費發票?
答: 你好,開一張總的額就可以的,招標代理費


呅渶 追問
2019-09-05 10:17
樸老師 解答
2019-09-05 10:36
呅渶 追問
2019-09-05 10:44
樸老師 解答
2019-09-05 11:09
呅渶 追問
2019-09-05 11:11
樸老師 解答
2019-09-05 11:52