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行政單位2018年掛其他應付款,分錄是借:經費支出 貸:其他應付款,2019年會計制度改革,財務會計分錄是借:其他應付款 貸:零余額 預算會計分錄得怎么寫?
裝修購入材料,先是某股東出錢支付,分錄借:在建工程-直接成本-裝修材料,貸:其他應付款-某股東(對嗎?)之后抵股東的實收資本分錄?
房租300元,a股東300?0.55=165元,b股東300?0.45=135元,b股東先墊付了300元,其實其他應付賬款應是a股東的165元。這些我怎么做分錄呢
上月A股東有私人進項進來公司,進項稅做了分錄:借其他應付款-應交稅金,貸其他應付款-A股東。這個月A股東開票出去,這筆分錄怎么做?


ItisAnna 追問
2019-09-05 09:38
玲老師 解答
2019-09-05 09:39
ItisAnna 追問
2019-09-05 09:41
玲老師 解答
2019-09-05 09:42
ItisAnna 追問
2019-09-05 09:44
玲老師 解答
2019-09-05 09:52
ItisAnna 追問
2019-09-05 10:58
玲老師 解答
2019-09-05 11:54