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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-21 16:36

你好,你這個分紅是每個季度的嗎?可以的,年末一塊做就可以借利潤分配應付利潤貸應付利潤,借應付利潤貸銀行存款應交稅費借應付利潤未分配利潤貸利潤分配應付利潤。

燕子 追問

2020-05-21 16:39

是的,老師。分紅是每季度發放。但是有時候資金問題會延后。我可以每季度的時候做:
借:應付股利-A股東
   貸:其他應付款-A股東
可以這樣做嗎?

郭老師 解答

2020-05-21 16:40

借其他應收款貸銀行存款。

燕子 追問

2020-05-21 16:42

什么意思呢老師?

郭老師 解答

2020-05-21 16:44

支付的時候借其他應收款貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-05-21 16:44

每個季度先不分紅,年末分紅。

燕子 追問

2020-05-21 16:46

可是合同是每個季度分一次的

郭老師 解答

2020-05-21 16:50

那就要做這個
借利潤分配應付利潤貸應付利潤,借應付利潤貸銀行存款應交稅費借應付利潤未分配利潤貸利潤分配應付利潤。

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相關問題討論
同學您好,借:其他應付款 ,貸:營業外收入
2023-03-24 17:50:24
這樣處理是正確的?
2021-10-26 14:34:52
如果是管理費用的話,可以沖減,算是對之前會計憑證的沖減調整---- 借:其他應付款, 管理費用(紅字) ----費用類科目除了期末結轉之外不能貸記的,這點是統一規定; 而如果是其他科目,通常要另外分析情況處理,如果是意外因素導致不需支付或者無法支付的,應視情況計入資本公積或者營業外收入,而不能沖減當期管理費用。 管理費用沖減其他應付款的會計分錄如下: 借:其他應付款--某某 貸:管理費用 摘要:說明沖減原因
2021-06-09 13:58:16
同學,你好,從分錄上看,應該是收的錢直接進了錢勇的口袋,其他應付款掛借方實際上就是其他應收款
2020-06-18 10:31:05
借:其他應付款 90 營業外支出 10 貸:銀行存款/庫存現金 100
2019-12-23 19:50:48
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