
請問我們公司幫另一個公司賣了產品,貨品是直接從那個公司發貨的,但是那個公司現在還沒有給我們發票,我們也還沒有付錢,請問我們現在可以暫估入賬嗎,這種情況會計分錄應該怎么處理
答: 你好,個人建議,若賣了產品貴公司已經開票收錢了,為了匹配收入可以暫估成本。
跨年度暫估入賬什么時候紅沖?是年初沖紅還是等發票來了再沖紅?沖紅時的會計分錄是怎樣的?
答: 這個是等發票回來再沖紅,差額不大可以直接科目不變數字是負數沖紅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估入賬怎么做會計分錄
答: 比如原材料 借:原材料---暫估入賬 貸:應付賬款----暫估款


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2019-08-30 09:01