
老師,請問我四月份收到的進項發票沒有抵扣,記得應交稅費-待認證進項稅額科目,七月份認證抵扣了,需要做怎樣的分錄?
答: 您好 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額
老師,你好,我們進項發票到了之后當月不認證,我計入了:應交稅費-待認證進項稅額 以后期間才認證,月底需要結轉嗎?分錄怎么做?
答: 你好 1,當月不認證,月底不需要做結轉分錄 2,次月認證了這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額) 這個時候才需要做結轉分錄的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我想問下,我公司的進項發票不確定以后是不是要抵扣,現在做賬稅費是不是可以先做進應交稅費-待認證進項稅額呢
答: 這個不確定的數據,不做賬務處理,計入這個待認證的進項稅額,就是已經取得專用發票沒有驗進項稅的發票。已經是鐵板訂訂的可以抵扣進項稅的事項了。


wenwen 追問
2019-08-29 14:25
鄒老師 解答
2019-08-29 14:26
wenwen 追問
2019-08-29 15:29
鄒老師 解答
2019-08-29 15:29
wenwen 追問
2019-08-29 15:34
鄒老師 解答
2019-08-29 15:35