@郭老師,郭老師在嗎 問(wèn)
在的,具體的什么問(wèn)題? 答
存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡?分錄: 問(wèn)
現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表,不平衡了 ? 答
老師我問(wèn)下財(cái)務(wù)軟件中現(xiàn)金流量表只有月度的沒(méi)有 問(wèn)
申報(bào)季度流量表時(shí),將1-3月的相加即可 期初不用變 答
分公司收到的費(fèi)用發(fā)票,可以在總公司報(bào)銷嗎? 問(wèn)
您好,分公司是單獨(dú)核算的嗎? 答
您好,老師,麻煩問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算的工資填計(jì)提還 問(wèn)
您好,這個(gè)是填公司計(jì)提的數(shù) 答

請(qǐng)問(wèn)一筆付款預(yù)付了合同總價(jià)的百分之三十,發(fā)票開(kāi)具出的金額小于合同總價(jià)大于百分之三十預(yù)付款,該怎么做賬?
答: 您好,1借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。2借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)應(yīng)付賬款~暫估貸應(yīng)付賬款
你好,我想請(qǐng)問(wèn)下,公司是工程檢測(cè)的,簽訂合同后按工程進(jìn)度付款,如合同總共100萬(wàn),先根據(jù)合同約定進(jìn)度開(kāi)具部分發(fā)票50萬(wàn),也收到開(kāi)票的這50萬(wàn)款,那我做賬是應(yīng)該確認(rèn)100萬(wàn)為收入還是50萬(wàn)呢?
答: 按50萬(wàn)來(lái)確認(rèn)收入的,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,預(yù)付賬款,因合同對(duì)方提供產(chǎn)品有問(wèn)題,對(duì)方不開(kāi)具發(fā)票,可以轉(zhuǎn)壞賬處理嗎?
答: 你好 這一般不符合壞賬的規(guī)定


Amico 追問(wèn)
2019-08-22 12:50
郭老師 解答
2019-08-22 12:51
Amico 追問(wèn)
2019-08-22 12:52
郭老師 解答
2019-08-22 12:55