
你好老師,去年的增值稅今年抵扣的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸以前年度損益調(diào)整可以嗎?
答: 你到底是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)?? 你是去年的發(fā)票今年做賬還是以前認(rèn)證留抵的?? 看不懂你問的什么
以前年度損益調(diào)整—應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額科目調(diào)整嗎
答: 你好 你實(shí)際是想做什么業(yè)務(wù)的賬。 你在調(diào)整 往年業(yè)務(wù)嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2298.87借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 2298.872借;以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸;以前年度損益調(diào)整 ——營業(yè)外支出,問題是17年做了增值稅繳納2298.87
答: 這個(gè)分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個(gè)是貸方,剛好平了


雪白的溪流 追問
2025-04-07 11:13
文文老師 解答
2025-04-07 11:15