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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-22 11:47

同學。遞延所得稅的調整,沖所得稅費用,不是應交稅費。

東莞-糖糖 追問

2019-08-22 11:54

老師你沒明白我的意思,我知道遞延所得稅要調整,我意思是2017年度的當期所得稅為什么不調整呢?2017年多計提了攤銷導致利潤下降少交了應交稅費,現在調整不用補回來嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-08-22 11:56

你調整是在匯算清繳時調整,是在18年匯算清繳。
17年不調整的

東莞-糖糖 追問

2019-08-22 13:08

老師,不好意思,還是不明白。那2017年計提的預計負債,2018年日后期間確認賠償的,為什么轉回遞延所得稅資產后,還要調減應交稅費呢?跟上面無形資產的題目道理不是一樣嗎?為什么一個不調預計負債又調呢?都是在日后期間且匯算清繳前啊?

陳詩晗老師 解答

2019-08-22 13:09

你后面這個是預計負債,是負債的計稅和賬面發生了差異,調整了所得稅。

東莞-糖糖 追問

2019-08-22 13:21

唉,我問的不是遞延所得稅,我知道預計負債日后確認后調整遞延所得稅,我問的是,預計負債日后期間確認,調減了應交稅費!為什么這里可以調減,為什么上面無形資產那個題目為什么不調增應交稅費?我問的是應交所得稅,不是遞延所得稅!

陳詩晗老師 解答

2019-08-22 13:34

你看題目啊,后面題目明確要求了你要調整應納稅額。如果題目不另行要求或題目要求不調整應交 稅費。

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資產的賬面價值大于計稅基礎,相當于未來可抵扣的減少,交納的稅金多,構成應納稅的暫時性差異,應確認遞延所得稅負債,所以是貸遞延所得稅負債
2021-08-16 11:08:59
分錄一是把公允價值變動損益300換成正確的其他綜合收益300(其他權益工具投資確認其他綜合收益),分錄2是把所得稅費用,替換為其他綜合收益(遞延所得稅對應的是其他綜合收益,所以換成其他綜合收益)分錄3是把錯誤分錄中扣除遞延所得稅后的未分配利潤沖回去,分錄4是把盈余公積沖回去。--思路是原來確認公允價值變動損益是錯的,所以公允價值變動損益,因此確認的所得稅費用和未分配利潤/盈余公積都要沖回去
2020-07-15 11:07:36
200*20% 會計上確認了這筆預計負債,稅法上不承認
2019-07-27 16:52:18
就是因為沒有退貨,在發出商品時,確認的遞延資產/負債,要進行相應的轉回哦!
2019-08-04 21:14:38
賬面價值=40,稅法認為存貨買了,就沒有這部分存活了,所以計稅基礎是0,資產賬面大于計稅基礎,所以確認遞延所得稅負債。
2020-06-16 21:57:48
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