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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-14 16:42

1.增值稅你企業是按10代繳,9是你企業承擔,1是員工承擔

陳詩晗老師 解答

2019-08-14 16:42

你是10萬繳納,1是代扣代繳

陽光??明媚 追問

2019-08-14 18:41

如果按那支付給員工10萬繳納,說明確認了10萬的營業收入,則支付給員工的1萬就要確認為成本,企業稅前扣除需要什么票據呢?

陳詩晗老師 解答

2019-08-14 21:15

你這不是10萬收入1萬成本。
而是10萬的收入,其中你只有9萬收, 另外 1萬是員工個人收入,你是代收啊

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相關問題討論
小規模還是一般納稅人?
2019-02-26 16:48:40
1、計提: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅等 繳納: 借:應交稅費-應交城建稅等 貸:銀行存款 2、“如果未足額繳納,余額應計入什么科目”這句話是什么意思?
2018-03-28 14:30:24
計提增值稅當月繳納應計入應交稅費-應交增值稅科目。 在繳納增值稅時,公司需要按照當月實際發生的增值稅銷售額和進項稅額進行計提,分別錄入應交稅費-應交增值稅、應交稅費-預交增值稅等科目,并分別記錄貸方和借方金額。 例如,公司在3月發生的銷售額為1000元,銷項稅額為100元,應當將計提的增值稅錄入賬戶: 1. 應交稅費-應交增值稅,貸方1000元; 2. 應交稅費-應交增值稅,借方100元; 3. 應交稅費-預交增值稅,借方900元。 以上就是計提增值稅當月繳納計入的科目及記賬憑證的例子,在實際操作中需要根據實際發生的情況進行記賬,以確保企業財務收支正常、合規。
2023-02-24 21:05:39
借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
2018-04-10 09:43:18
你好!你是小規模還是一般納稅人。
2017-07-10 11:49:00
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