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蕓朵兒
于2019-08-13 13:43 發布 ??1179次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-13 13:44
你上面的分錄金額是5470是吧,不是負數
蕓朵兒 追問
2019-08-13 13:55
是的,到今年的期初余額里面,一直有5470的應收款,但是這筆款為管理費用
郭老師 解答
2019-08-13 13:58
借管理費用貸其他應收款
不需要沖紅嗎?
2019-08-13 14:02
不用,直接轉到管理費用,你可以看下做了這個分錄你的其他應收款,其他應付款都沒有余額
好的,謝謝
2019-08-13 14:03
是進入管理費用的辦公費還是什么二級科目呢?
2019-08-13 14:05
你這個是什么業務的,
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現在新做賬,設置下級科目應注意什么事項,比如其他應收款,其他應付款,管理費用這些應該設置哪些下級,不設置輔助核算,謝謝老師
答: 您好!這個其實沒什么,建議你到時候發生了什么業務,需要什么二級科目再去增加
老師,請問員工報銷代墊費用,我可以直接做借管理費用,貸銀行存款么?不從其他應收款/其他應付款走一遍啊?謝謝老師
答: 你好,你的銀行回單對方是銷售方還是個人。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問要調賬,稅費沖管理費用辦公費,其他應收款收法人,付其他應付款。這些憑證該怎么做?
答: 你好。具體的什么業務的,
我們公司房租是季付,然后按月攤銷,我們2月份支付了三個月的房租,但是2月份沒能取得房租發票。那么我2月份是不是不能攤銷房租,要等到3月份收到發票之后再攤銷?2月份入賬只能借:其他應收款-房租,貸:銀行存款,然后3月份收到房租發票之后借:其他應付款-房租攤銷,貸:其他應收款-房租;借:管理費用-房租,貸:其他應付款-房租攤銷?
討論
公司付房租的時候,是老板用他的個人卡支付的房租,這個怎么計分錄借:管理費用 其他應收款房租押金 貸:其他應付款—老板 這樣嗎,
請問一下公司如果沒有銀行存款和庫存現金,借管理費用,貸其他應付款,還是貸其他應收款
老師好,我們公司的老會計把社保費個人應承擔的部分不計入其他應收款或者其他應付款,而計入管理費用貸方,這樣的處理是不是不合理呢?
請問一下大家,前年的社保憑證做錯了,錯誤憑證是:借:其他應收款-社保 6625.26貸:銀行存款 6625.26本來應該做:借 管理費用-社保4754.04其他應付款-社保(個人部分)1871.22貸:銀行存款 6625.26求問一下今年應該怎么更正!
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-08-13 13:55
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2019-08-13 13:58
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2019-08-13 13:58
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2019-08-13 14:02
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2019-08-13 14:03
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